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獨立董事與內部稽核主管溝通情形

  • 每月:
    內部稽核依年度稽核計劃進行每月查核並將稽核報告提交獨立董事,獨立董事審閱後若有疑問或指示,會向稽核主管詢問告知。
  • 每季:
    內部稽核主管與獨立董事報告年度稽核計畫執行情形、查核狀況及改善追蹤情形,以及其他相關事項。
    每年第四季報告次一年度稽核計畫內容。
  • 每年:
    內部稽核主管報告【內控聲明書】。
  • 不定期
    獨立董事對於公司內部控制或法令遵循等相關問題,可隨時和內部稽核主管討論;內部稽核主管若發現異常狀況,隨時報告獨立董事。
  • 2024年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
    日期 溝通重點 獨董意見
    2024年12月22日 1.2023年10月~12月內部稽核業務報告
    2.2025年度稽核計劃

    無意見

    2024年11月10日 1.2024年7月~9月內部稽核業務報告
    2.制定內部控制制度及內部稽核實施細則之「永續資訊之管理作業」

    無意見

    2024年8月11日 1.2024年4月~6月內部稽核業務報告

    無意見

    2024年5月12日 1.2024年1月~3月內部稽核業務報告

    無意見

    2024年2月24日 1.2023年10月~12月內部稽核業務報告
    2.2023年度「內部控制制度聲明書」

    無意見

  • 獨立董事與會計師溝通情形

  • 每季(定期):
    本公司簽證會計師於年度查核規劃及完成後,會參與董事會,與各獨立董事及其他董事會成員溝通下列事項。
  • 查核總結
    1. 財務報表稿本
    2. 查核發現
    3. 查核報告(包含關鍵查核事項)稿本
    4. 會計師之獨立性
    5. 2024年獨立董事與會計師溝通情形摘要
      日期 溝通重點 獨董意見
      2024年11月10日

      1.112年第三季合併財務報告案

      無意見

      2024年8月11日 1.112年第二季合併財務報告案

      無意見

      2024年5月12日 1.112年第一季合併財務報告案

      無意見

      2024年2月24日 1.關係人交易
      2.112年度會計師獨立性聲明
      3.審計品質指標(AQIs)資訊

      無意見

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